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甘南州发展和改革委员会2024年单位预算公开情况说明
发布日期:2024-02-15 作者: 来源:

甘南州发展和改革委员会2024年单位

预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

单位负责人:张亮

财务负责人:仁青

日期:2024年1月30日

目录

第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分2024年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2024年单位预算公开如下:

一、单位职责

1.拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织州级统一规划体系建设。负责州级专项规划、区域规划、空间规划与州级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。受州政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,组织制定由州级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织开展全州价格成本调查和监审、市场价格监测、涉案财物价格认定。指导全州价格和收费管理工作。

4.指导推进和综合协调全州经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。统筹推进全州民营经济高质量发展。

5.提出利用外资规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。

6.负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同相关部门拟订政府投资项目审批权限,组织实施政府核准的固定资产投资项目目录。安排州级预算内建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.组织拟订并推进落实区域协调发展战略,新型城镇化规划和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施全州少数民族地区发展规划和政策,组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。统筹规划、指导全州开发区建设与发展工作。

8.组织实施综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展,组织拟订并推动实施全州服务业及现代物流业发展规划和重大政策。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策,协调产业升级,重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全领域各类风险隐患,提出相关工作建议。牵头负责全州国家经济安全领域工作协调机制。研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制定重要农产品、生产资料批发市场发展规划、调控政策。组织实施国家储备物资品种目录、总体发展规划。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展政策、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业,完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、发展循环经济、能源资源节约和综合利用等工作。推进落实生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13.拟订并组织实施能源发展规划和政策,推进体制改革,实施对煤炭、石油、天然气、电力等能源行业管理,协调能源发展和改革中的重大问题。主管油气管道保护工作。指导协调农村能源发展、能源科技进步和能源装备相关工作。衔接能源生产建设和供需平衡。组织推进能源国际交流与合作。

14.拟订州委军民融合发展委员会年度工作计划,承担交通战备职责,对州委军民融合发展委员会议定事项进行督导落实。完成州委和州委军民融合发展委员会交办的其他任务。

15.负责国防动员建设管理、规划、计划编制、动员准备、组织实施、经济动员、人民防空建设管理等工作。

16.完成州委、州政府和省发展改革委交办的其他任务。

二、机构设置

甘南州发展和改革委员会内设办公室、国民经济规划综合科、资源节约和环境保护科、经济体制改革综合科、农村经济和地区振兴科、固定资产投资科、产业和经贸发展科、社会发展科、综合交通科、能源科、价格管理科、行政事业收费和服务价格科、政策法规科、军民融合发展委员秘书科、国防动员办公室综合协调科。下属2个县级单位:甘南黄河重要水源补给功能区生态建设项目指挥部办公室(正县级单位)、甘南州以工代赈办公室(副县级单位)。下属4个科级单位:甘南州价格认证中心、甘南州价格监测中心、甘南州节能监测中心、甘南州生态文明建设指导办公室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定,2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2024年收入预算2749.24万元(详见单位预算公开表1,2),比2024年预算增加34.25万元,增长1.25%,增长的主要原因是人员经费增加,包括:一般公共预算收入2749.24万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入0.00万元,其他收入0.00万元。

图1、收入预算构成

一般公共预算收入

政府性基金预算收入

当年其他收入

上年结转收入

(二)支出预算

2024年支出预算2749.24万元(详见单位预算公开表3)。其中,当年财政拨款2749.24万元,比2023年预算增加34.25万元,增长1.25%,增长的主要原因是人员经费增加,当年财政拨款(详见单位预算公开表4)主要是:

1.一般公共服务支出2223.56万元;

2.社会保障和就业支出300.25万元;

3.卫生健康支出94.04万元;

4.住房保障支出131.39万元

图2、支出预算构成

一般公共服务支出

社会保障和就业支出

卫生健康支出住房保障支出

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出2749.24万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2024年基本支出1709.24万元,比2023年预算增加34.25万元,增长2%,增长的主要原因是人员经费增加。

(二)项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1040.00万元,同2023年预算无变化。

保障运转经费2个。

民生类项目1个,主要是重要民生商品价格调控资金。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费1.80万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元)。

4.培训费95万元。

5.会议费50.50万元。

“三公”经费预算1.80万元。

图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成

培训费

会议费

公务接待费

公务用车购置

因公出国(境)费用

公务用车运行维护费

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费552.78万元。

七、政府采购安排情况

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额158万元,其中:政府采购货物预算158万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

八、国有资产占用情况

预算单位共有公务用车辆0辆,价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入,2024年计划征收0万元。

(三)重点项目情况

项目名称:2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制工作经费。项目概况:主要用于2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制的工作经费。实施主体:甘南藏族自治州发展和改革委员会。实施周期:1年。年度预算安排:1000万元。

(四)部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

2024年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2024年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个,主要是用于2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制工作经费、2024年专项业务经费、2024年重要民生商品价格调控资金。涉及财政支出1040.00万元。其中:涉及一般公共预算项目3个,涉及财政支出1040.00万元,政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2024年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、科学技术支出(类):反映科学技术方面的支出。

10、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款):反映甘肃省中医药研究院科学技术管理事务方面的支出。

11、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

12、科学技术支出(类)应用研究(款):反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

13、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

14、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

15、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

16、科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

17、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

18、社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出

26、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

30、工资福利支出(类)基本工资(款):反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

31、工资福利支出(类)绩效工资(款):反映事业单位工作人员的绩效工资。

32、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

33、工资福利支出(类)职业年金缴费(款):反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

34、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):反映单位为职工缴纳的基本医疗保险(含生育保险)费。

35、工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款):反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款):反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37、工资福利支出(类)住房公积金(款):反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。)

39、商品和服务支出(类)办公费(款):反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40、商品和服务支出(类)印刷费(款):反映单位的印刷费支出。

41、商品和服务支出(类)咨询费(款):反映单位咨询方面的支出。

42、商品和服务支出(类)水费(款):反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

43、商品和服务支出(类)电费(款):反映单位的电费支出。

44、商品和服务支出(类)邮电费(款):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

45、商品和服务支出(类)取暖费(款):反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

46、商品和服务支出(类)物业管理费(款):反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

47、商品和服务支出(类)差旅费(款):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

48、商品和服务支出(类)租赁费(款):反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、商品和服务支出(类)会议费(款):反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

50、商品和服务支出(类)培训费(款):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

51、商品和服务支出(类)专用材料费(款):反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

52、商品和服务支出(类)劳务费(款):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

53、商品和服务支出(类)委托业务费(款):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

54、商品和服务支出(类)工会经费(款):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

55、商品和服务支出(类)税金及附加费用(款):反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

56、商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

57、对个人和家庭的补助(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

58、对个人和家庭的补助(类)退休费(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

59、对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款):反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出,对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

60、资本性支出(类):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

61、资本性支出(类)办公设备购置(款):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

62、资本性支出(类)专用设备购置(款):反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

63、资本性支出(类)其他资本性支出(款):反映上述科目中未包括的资本性支出。

附件:1.甘南州发展和改革委员会2024年单位预算公开表

2.甘南州发展和改革委员会2024年部门预算项目支出绩效目标表

甘南州发展和改革委员会

2024年1月30日

附件1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2749.24

一、一般公共服务支出

2,223.56

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算收入


三、国防支出


四、教育专户核算


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、上级补助收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、经营收入


八、社会保障和就业支出

300.25

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

94.04



十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

131.39



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债还本支出






本年收入合计

2,749.24

本 年 支 出 合 计

2,749.24

上年结转结余


年终结转结余






收 入 总 计

2,749.24

支 出 总 计

2,749.24

表二、部门收入总体情况表

单位:万元

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,749.24

经费拨款

2,749.24

二、政府性基金财政拨款收入


经费拨款


本年收入合计

2,749.24

收入合计

2,749.24

表三、部门支出总体情况表

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

合计

2,749.24

1,709.24

1,040.00


一般公共服务支出

2,223.56

1,183.56

1,040.00


发展与改革事务

2,223.56

1,183.56

1,040.00


行政运行

2,223.56

1,183.56

1,040.00


社会保障和就业支出

300.25

300.25



行政事业单位养老支出

292.78

292.78



行政单位离退休

86.76

86.76



机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.35

137.35



机关事业单位职业年金缴费支出

68.67

68.67



其他社会保障和就业支出

7.46

7.46



其他社会保障和就业支出

7.46

7.46



卫生健康支出

94.04

94.04



行政事业单位医疗

94.04

94.04



行政单位医疗

32.83

32.83



事业单位医疗

22.59

22.59



公务员医疗补助

37.71

37.71



其他行政事业单位医疗支出

0.91

0.91



住房保障支出

131.39

131.39



住房改革支出

131.39

131.39



住房公积金

131.39

131.39



表四、财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一、本年收入

2,749.24

一、本年支出

2,749.24

(一)一般公共预算财政拨款

2,749.24

(一)一般公共服务支出

2,223.56

(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算财政拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出




(五)教育支出




(六)科学技术支出




(七)文化体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

300.25



(九)社会保险基金支出




(十)医疗卫生与计划生育支出

94.04



(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)国土海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

131.39



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)债务还本支出




(二十七)债务付息支出




(二十八)债务发行费用支出










收 入 总 计

2,749.24

支 出 总 计

2,749.24

表五、财政拨款支出表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,749.24

2,749.24

1,709.24

1,040.00







甘南藏族自治州发展和改革委员会

2,749.24

2,749.24

1,709.24

1,040.00







甘南藏族自治州发展和改革委员会

2,749.24

2,749.24

1,709.24

1,040.00







表六、一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

2,749.24

1709.235485

1040

201

一般公共服务支出

2223.560478

1183.560478

1040

20104

发展与改革事务

2223.560478

1183.560478

1040

2010401

行政运行

2223.560478

1183.560478

1040

208

社会保障和就业支出

300.246533

300.246533


20805

行政事业单位养老支出

292.78156

292.78156


2080501

行政单位离退休

86.7576

86.7576


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

137.349307

137.349307


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

68.674653

68.674653


20899

其他社会保障和就业支出

7.464973

7.464973


2089999

其他社会保障和就业支出

7.464973

7.464973


210

卫生健康支出

94.042241

94.042241


21011

行政事业单位医疗

94.042241

94.042241


2101101

行政单位医疗

32.833874

32.833874


2101102

事业单位医疗

22.591815

22.591815


2101103

公务员医疗补助

37.709352

37.709352


2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.9072

0.9072


221

住房保障支出

131.386233

131.386233


22102

住房改革支出

131.386233

131.386233


2210201

住房公积金

131.386233

131.386233


表七、一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

1,709.24

1,591.28

117.96

302

商品和服务支出

117.96


117.96

30239

其他交通费用

62.46


62.46

30202

印刷费

1.00


1.00

30203

咨询费

4.00


4.00

30204

手续费

0.10


0.10

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

5.00


5.00

30207

邮电费

2.00


2.00

30209

物业管理费

0.50


0.50

30213

维修(护)费

5.00


5.00

30215

会议费

0.50


0.50

30217

公务接待费

0.84


0.84

30226

劳务费

3.50


3.50

30208

取暖费

2.00


2.00

30211

差旅费

6.36


6.36

30216

培训费

5.00


5.00

30229

福利费

8.70


8.70

30201

办公费

10.00


10.00

301

工资福利支出

1,504.52

1,504.52


30103

奖金

88.61

88.61


30102

津贴补贴

584.32

584.32


30101

基本工资

381.08

381.08


30107

绩效工资

11.60

11.60


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

137.35

137.35


30109

职业年金缴费

68.67

68.67


30112

其他社会保障缴费

8.37

8.37


30110

职工基本医疗保险缴费

55.43

55.43


30111

公务员医疗补助缴费

37.71

37.71


30113

住房公积金

131.39

131.39


303

对个人和家庭的补助

86.76

86.76


30305

生活补助

1.24

1.24


30302

退休费

85.52

85.52


表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位:万元

单位名称

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

147.30


1.80



50.50

95.00

甘南藏族自治州发展和改革委员会

147.30


1.80



50.50

95.00

甘南藏族自治州发展和改革委员会

1.80


1.80



50.50

95.00

表九、一般公共预算机关运行经费

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

1

合计

594.84

42.06

552.78

2

印刷费

101.00

1.00

100.00

3

水费

2.50

1.00

1.50

4

电费

14.60

5.00

9.60

5

邮电费

10.40

2.00

8.40

6

物业管理费

1.00

0.50

0.50

7

维修(护)费

105.00

5.00

100.00

8

会议费

50.50

0.50

50.00

9

取暖费

24.78

2.00

22.78

10

差旅费

106.36

6.36

100.00

11

福利费

8.70

8.70


12

办公费

170.00

10.00

160.00

表十、政府性基金预算支出情况表

单位:万元

项目

预算数



未安排预算,政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位:万元

单位名称

合计

一般公共预算项目支出

政府性基金预算项目支出

国有资本经营预算项目支出

**

1

2

3

4






未安排预算,部门管理转移支付表为空表。

部门预算项目支出绩效目标表

(2024年)

申报单位名称:

甘南藏族自治州发展和改革委员会

一级项目名称:

2024年专项业务经费

二级项目名称:

2024年专项业务经费

项目类型:

延续性项目

项目分类:

专项业务经费

项目资金(万元):

20

本年预算金额(万元):

20

年度绩效目标

2024年专项业务经费,提升职工工作效率,保障单位正常运转。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率

<=100%

产出指标

数量指标

办公座机数

=33部

公务出差人次

>=150次

办公用品、耗材购置种类数

>=15种

质量指标

互联网保障率

=100%

公务出差费用保证率

=100%

办公用品、耗材购置合格率

=100%

时效指标

互联网维护及时性

及时

公务出差费用报销及时性

及时

办公用品、耗材购置及时性

及时

效益指标

社会效益指标

职工工作效率提升性

提升

单位正常运转保障性

保障

满意度指标

服务对象满意度

出差人员满意度

>=98%

工作人员满意度

>=98%

附件

部门预算项目支出绩效目标表

(2024年)

申报单位名称:

甘南藏族自治州发展和改革委员会

一级项目名称:

2024年重要民生商品价格调控资金

二级项目名称:

2024年重要民生商品价格调控资金

项目类型:

新增项目

项目分类:

其他项目

项目资金(万元):

20

本年预算金额(万元):

20

年度绩效目标

2024年,我单位重要民生商品价格调控资金,加强和改善“米袋子”、“菜篮子”等重要民生商品价格调控,保障市场供应和价格总体平稳。

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

成本指标

经济成本指标

成本控制率(%)

>=95%

产出指标

数量指标

困难群众价格临时发放标准城镇人口

>=30元

困难群价格临时发放次数

<=12次

困难群众价格临时发放标准农村人口

>=20元

质量指标

发放及时率

=100%

时效指标

发放及时性

及时

效益指标

社会效益指标

保障市场供应和价格总体平稳

保障

强化风险防范和处置能力建设

强化

坚决保障兜住兜牢基本民生底线

保障

完善重要民生商品价格监管制度体制

完善

提升居民幸福指数

提升

提升政府人文关怀

提升

可持续影响指标

长效管理机制健全性

健全

档案管理机制完备性

完备

满意度指标

服务对象满意度

城乡低保孤儿困难群体满意度

>=90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效目标表

(2024年)

申报单位名称:

甘南藏族自治州发展和改革委员会

一级项目名称:


二级项目名称:

2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制工作经费

项目类型:

延续性项目

项目分类:

专项工作经费

项目资金(万元):

1000

本年预算金额(万元):

1000

年度绩效目标

2024年十四五”藏区规划、专项规划编制及“十五五”重点规划编制工作经费

一级指标

二级指标

三级指标

指标目标值

产出指标

数量指标

组织工作会议次数

>=12

办公用品、耗材购置种类数

>=25

办公印刷种类、次数

>=1000种次

公务出差人次

>=1500人次

办公场所供暖面积数

=4127.36平方米

办公场所、设备维修次数

>=100次

物业管理服务次数

>=12次

互联网维修次数

>=12次

临时工人数

=16人

咨询委托次数

>=100次

办公座机数

=33部

质量指标

组织工作会议合格率

=100%

办公用品、耗材购置合格率

=100%

办公印刷合格率

=100%

公务出差费用保障率

=100%

办公场所供暖费用保障率

=100%

办公场所、设备维修费用保障率

=100%

物业管理费用保障率

=100%

互联网维修保障率

=100%

时效指标

组织工作会议及时性

及时

办公用品、耗材购置及时性

及时

办公场所、设备维修及时性

及时

办公印刷及时性

及时

公务出差费用报销及时性

及时

办公场所供暖费用报销及时性

及时

物业管理服务费用报销及时性

及时

互联网维护及时性

及时

办公座机费用报销及时性

及时

成本指标

经济成本指标

成本控制情况

<=100%

效益指标

社会效益指标

全州各类项目前期工作质量

保障

全州项目建设正常运转

推进

单位正常运转保障性

保障

满意度指标

服务对象满意度

单位职工满意度

>=98%

上一条:州委第一巡察组巡察甘南州发展和改革委员会党组公告
下一条:甘南州发改委2023年政府信息公开工作年度报告